2014年部门预决算公示
2014年部门决算及“三公”经费决算信息补充说明
一、无基金预算收支
二、“三公经费”公共财政支出决算
“三公”经费2014年决算数为149.49万元,2013年决算数为268.85万元,减少119.36万元。
1、2014年公务接待支出18.17万元,比2013年的103万元减少84.83万元,主要是因为贯彻中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定,减少不必要的各种接待。2014年国内接待169批次,680人,共计17.75万元,外事接待9批次,20人,共计0.42万元。
2、2014年公务用车运行维护费支出130万元,比2013年的154.5万元减少24.5万元,原因为加强车辆管理。
3、2014年因公出国出境费用1.27万元,比2013年11.35万元减少10.08万元 ,主要是因为贯彻中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定。2014年的出国出境为1次1人台湾高等教育考察。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省8858cc永利皇宫登录 | |||||||||||||||||||||
年度:2014年度 | |||||||||||||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 |
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基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省8858cc永利皇宫登录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度:2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 住房公积金 | 购房补贴 | 小计 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 其他资本性支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 65 | 67 | 68 | 79 |
合计 | 102,344,215.18 | 21,498,365.58 | 3,915,240.88 | 243,979.51 | 6,637.57 | 1,362,389.35 | 1,226,927.09 | 540,859.52 | 984.00 | 1,770,005.90 | 12,701.00 | 2,112,684.66 | 76,280.00 | 37,595.60 | 177,482.00 | 203,829.30 | 867,085.11 | 1,152,322.60 | 412,825.00 | 164,132.00 | 201,476.00 | 1,326,501.59 | 5,686,426.90 | 33,798,670.07 | 76,850.00 | 5,296,330.65 | 186,180.00 | 61,260.00 | 555,351.22 | 10,773,692.40 | 740,050.00 | 3,977,330.00 | 12,131,625.80 | 5,973,838.79 | 1,938,923.00 | 4,015,015.79 | 19,900.00 | |||
205 | 教育支出 | 86,954,021.38 | 21,498,365.58 | 3,915,240.88 | 243,979.51 | 6,637.57 | 1,362,389.35 | 1,226,927.09 | 540,859.52 | 984.00 | 1,770,005.90 | 12,701.00 | 2,112,684.66 | 76,280.00 | 37,595.60 | 177,482.00 | 203,829.30 | 867,085.11 | 1,152,322.60 | 412,825.00 | 164,132.00 | 201,476.00 | 1,326,501.59 | 5,686,426.90 | 18,408,476.27 | 76,850.00 | 5,296,330.65 | 186,180.00 | 61,260.00 | 555,351.22 | 10,773,692.40 | 740,050.00 | 718,762.00 | 0.00 | 5,973,838.79 | 1,938,923.00 | 4,015,015.79 | 19,900.00 | ||
20502 | 普通教育 | 86,954,021.38 | 21,498,365.58 | 3,915,240.88 | 243,979.51 | 6,637.57 | 1,362,389.35 | 1,226,927.09 | 540,859.52 | 984.00 | 1,770,005.90 | 12,701.00 | 2,112,684.66 | 76,280.00 | 37,595.60 | 177,482.00 | 203,829.30 | 867,085.11 | 1,152,322.60 | 412,825.00 | 164,132.00 | 201,476.00 | 1,326,501.59 | 5,686,426.90 | 18,408,476.27 | 76,850.00 | 5,296,330.65 | 186,180.00 | 61,260.00 | 555,351.22 | 10,773,692.40 | 740,050.00 | 718,762.00 | 0.00 | 5,973,838.79 | 1,938,923.00 | 4,015,015.79 | 19,900.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 86,954,021.38 | 21,498,365.58 | 3,915,240.88 | 243,979.51 | 6,637.57 | 1,362,389.35 | 1,226,927.09 | 540,859.52 | 984.00 | 1,770,005.90 | 12,701.00 | 2,112,684.66 | 76,280.00 | 37,595.60 | 177,482.00 | 203,829.30 | 867,085.11 | 1,152,322.60 | 412,825.00 | 164,132.00 | 201,476.00 | 1,326,501.59 | 5,686,426.90 | 18,408,476.27 | 76,850.00 | 5,296,330.65 | 186,180.00 | 61,260.00 | 555,351.22 | 10,773,692.40 | 740,050.00 | 718,762.00 | 0.00 | 5,973,838.79 | 1,938,923.00 | 4,015,015.79 | 19,900.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15,390,193.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,390,193.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,258,568.00 | 12,131,625.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15,390,193.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,390,193.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,258,568.00 | 12,131,625.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3,258,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,258,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,258,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 12,131,625.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,131,625.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,131,625.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省8858cc永利皇宫登录 | |||||||||||||||||||||||||||
年度:2014年 | |||||||||||||||||||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||
财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
合计 | 1,494,944.19 | 1,494,944.19 | 12,701.00 | 12,701.00 | 1,300,532.39 | 1,300,532.39 | 0.00 | 0.00 | 1,300,532.39 | 1,300,532.39 | 181,710.80 | 181,710.80 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,494,944.19 | 1,494,944.19 | 12,701.00 | 12,701.00 | 1,300,532.39 | 1,300,532.39 | 0.00 | 0.00 | 1,300,532.39 | 1,300,532.39 | 181,710.80 | 181,710.80 | ||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,494,944.19 | 1,494,944.19 | 12,701.00 | 12,701.00 | 1,300,532.39 | 1,300,532.39 | 0.00 | 0.00 | 1,300,532.39 | 1,300,532.39 | 181,710.80 | 181,710.80 | ||||||||||||||
2050205 | 高等教育 | 1,494,944.19 | 1,494,944.19 | 12,701.00 | 12,701.00 | 1,300,532.39 | 1,300,532.39 | 0.00 | 0.00 | 1,300,532.39 | 1,300,532.39 | 181,710.80 | 181,710.80 | ||||||||||||||
补充资料: | |||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 1 | 个;全年因公出国(境)累计 | 1 | 人次。 | ||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 14 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 169 | 批次, | 680 | 人次,共 | 177,507.80 | 元;外事接待 | 9 | 批次, | 20 | 人次, | 4,203.00 | 元。 |